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工程结算审计服务方案(DOC 22页)

所属分类:
内部审计
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工程结算审计服务方案(DOC 22页)内容简介
结算审计服务方案
一、项目组组织建设
二、工程造价编审质量控制措施
1、审核竣工结算编制依据
2、审核工程量
3、审核分部分项工程、措施项目清单计价
4、审核变更及隐蔽工程的签证
5、审核规费、税金及其他费用
6、审核施工企业资质
7、审核工程合同
工作方法
1、搜集、整理好竣工资料
2、深入工地,全面掌握工程实况
实施要点
1、审查编制依据
2、审查施工合同
3、审查补充合同、协议、纪要等资料
4、审查变更资料
5、审查工程量
6、审查各种签证和施工日志
7、审查套用定额和计取费用
8、审查材料(人工)价格和调价系数
9、审查建设工期履行和工程质量情况
质量标准
1、计算精度承诺
2、选择最有效的审核方法
3、审核工程量
工程造价咨询质量保证措施                
三、针对国有投资工程造价控制重点环节的控制措施
1、投入超常的细心与耐心
2、提前熟悉合同文件及相关资料
3、严格审核工程量
四、廉政建设措施
1、加强思想教育,增强自律能力 
2、加强制度建设,规范办事行为
五、造价服务工作计划与服务流程
1、收集完整的竣工结算资料
2、熟悉资料
3、现场踏勘
4、依据规则编制初步审核报告
5、向建设单位通报审查意见
6、核对工程造价
7、出具审核报告

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工程结算审计服务方案(DOC 22页)